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内部审计外包的经济学分析(2)
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实务中常见的会计造假及审查
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高校预算执行绩效审计的难点及对策
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会计报表附注的主要审查内容
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医院物资采购审计思考
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现金造假的查证方法
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中国企业内部审计能力与需求调查报告发
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武钢的“内审三部曲”
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内部审计与盈余管理
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内部审计参与ERP管理探讨
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制造行业的舞弊表现及应对措施
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银行保理业务存在的问题及审计要点
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账簿造假审查的要点
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民间非营利组织非货币性交易的会计处理
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原始凭证审查的要点
11-05
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