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内审内调内控
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强化企业审计 服务国企改革和发展
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浅谈行政事业单位内部审计
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原始凭证审计需注意的3点
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对内部审计新定义的理解
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解析行政事业单位财务内部审计的重要性
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审计中应重点关注的六个账户
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浅议查处“小金库”的方法
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现代内部审计与构建国有企业公司法人治
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内部审计时会遇到的41种常见解释
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内部审计工作经验:新手常犯的三大错误
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新审计法实施条例对企业审计的四点启示
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股份制企业审计研究
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关于行业内部审计工作的调查与思考
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票据报销过程中的不合规现象应引起重视
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上市公司虚假财务报告审计研究
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会议费审计之我见
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现金监盘过程中对非现金类资料的审查不
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试论新形势下企业审计的新思路
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对审计机关如何提出高质量审计建议的思
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由A公司内部审计转型引发的对内部审计
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企业IT审计需注重“四个坚持”
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内部审计在单位基建投资中要把好五关
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积极探索内部审计价值增值的新思路
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加强行政事业单位内审机构建设助力审计
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浅议企业内部审计风险的成因及控制
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浙江省国资委考核处省属企业内部审计工
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浅谈企业审计中所得税审计应关注的几个
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浙江杭州淳安:审计助推低保政策落地生
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湖北赤壁:健全五项机制推进扶贫审计工
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