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内部控制与审计定价研究
09-06
内部控制在经济管理和监督中的作用有哪
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公司治理与内部控制互动机制的建立
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进行内部控制评价的主要程序
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固定资产内部控制的具体措施
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企业内部控制管理系统评估方法的新发展
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内控审计和财务报表审计可以由同一家事
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加强行政事业单位内控制度建设的建议
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我国上市公司内部控制运用存在的问题
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从五个方面浅谈企业内部控制
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上市公司内控体系建设的建议与思考
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全面预算管理与公司治理内部控制
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《企业内部控制审计指引》体现创新性
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基于内部控制的内部审计理念转变
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货币资金内部控制
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行政事业单位内控建设应凸显“公共性
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企业贯彻实施内部控制规范体系的思考
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浅析事业单位电算化会计系统的内部控制
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内部控制的重点与难点问题探讨
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内部控制视角下旅游企业财务风险探析
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完善中国商业银行会计内部控制的探讨
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基于内部控制的企业采购全流程审计思路
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浅析内部控制理论的发展阶段
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浅谈强化内控管理审计对组织创造价值的
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库存现金管理内部控制制度有哪些
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小企业内部控制有望更规范
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政府部门内部控制研究述评与改革建议
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内审如何看银行流水、三大财务报表?
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财务内控执行中应注意的几个问题
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行政事业单位内控管理薄弱环节及应对措
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