问题描述: 我公司主要是内销,也有部分出口外销,2013年12月有张报关单其中一笔信息不齐,一直到2014年7月都没有做出口收齐申报,这个月收到国税通知要转内销,但我不知道怎样做:退税系统怎样做,增值税申报怎样做,还有汇率如何选择, 是按7月的汇率还是2013年12月的汇率?请快点回复吧谢谢呀! 问题答复:
广东国税东莞12366纳税服务热线回复:您好,退税系统已作出口申报的,在免抵退汇总表以负数冲减出口,同时在增值税申报表中申报一笔负数出口额,再还原不含税价在增值税申报表中申报内销收入。汇率按出口日期对应的汇率计算。