用友反结账反记账

来源:中国会计网 2018-09-03 11:00
用友反结账反记账,在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:  一、反结账  1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:

  2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。  二、反记账  1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:

 
  3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:

 
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