工资尾数差异财务账上如何处理?
答:一般是:设立一个往来账户进行核算。例如:设立“其他应收款”-“工资尾数核算”。
会计分录是:借:应付职工薪酬-实发工资 (尾数合计)
贷:其他应收款-工资尾数核算 (尾数合计)