【原因】 生产领料单与产品入库单跨期录入,并且在生产领料单录入的当期没有进行委外成本核算。 【操作步骤】 1.单击【存货核算】-【期末结账】,选择【反结账】,进行反结账处理; 2.反结账到生产领料单录入当期后,单击【委外管理】-【委外成本核算】即可。
【原因】 生产领料单与产品入库单跨期录入,并且在生产领料单录入的当期没有进行委外成本核算。 【操作步骤】 1.单击【存货核算】-【期末结账】,选择【反结账】,进行反结账处理; 2.反结账到生产领料单录入当期后,单击【委外管理】-【委外成本核算】即可。