
发票报销的流程是?
1. 报销人提报销申请,将需要的资料和发票录入申请单,同一提交
2. 部门内部审批:发票单传递给提交给你的部门,确认没有问题,将跨部门提交给财务部.这个环节可能分开多步,如果人多领导多,那就可能是先直属领导、再部门经理、或者中心经理.主要看公司的组织架构和职责职能划分情况.
3. 财务审批:报销单将先给会计或者出纳(居多),主要是核对单据信息,发票真伪,是否符合财务报销要求,有问题就退回修改,没有问题再提交给上级领导财务经理,一般就是审核走个流程.
4. 最后出纳打钱.