
进货没开发票,销货却开发票应怎么做帐?
这样一般都是先估价入账,把本月的成本先结转掉,下月再冲回,等发票到了再正式做帐,没票不好做的
商业结转成本一般都是月末结转,按照商品的数量(譬如说多少个,多少吨)结转,假如上月余了100件,价值2500元,本月进库500,价值12000,销售550件,那么这个价值就按照(8000+12000)/600*550=13291.67元,
进货没开发票,销货却开发票应怎么做帐?
这样一般都是先估价入账,把本月的成本先结转掉,下月再冲回,等发票到了再正式做帐,没票不好做的
商业结转成本一般都是月末结转,按照商品的数量(譬如说多少个,多少吨)结转,假如上月余了100件,价值2500元,本月进库500,价值12000,销售550件,那么这个价值就按照(8000+12000)/600*550=13291.67元,