用友反结账怎么操作?

来源:中国会计网 2021-06-01 10:59
用友反结账怎么操作?

用友反结账怎么操作?

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.如下所示:

点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了.

重新结账

分三种情况处理:

1、 修改了的凭证中有损益类科目.

首先删除"转账1生成"的两种凭证,然后"审核",接着"记账",再进行"转账生成"中的"期间损益结转",重新生成两张凭证,然后审核、记账,最后"结账".

2、 修改了制造费用等科目

改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证,其他类似科目一样.

3、 其他情况

改完凭证后,直接审核、记账、结账即可.
       以上就是小编针对【用友反结账怎么操作?】这个问题进行的解答,希望对您帮助,如果想了解学习更多会计实操、税收实务问题,可以关注“中国会计网”公众号,进入会计实务交流群,免费答疑。

 

80+行业真账实操,零基础会计快速上岗!出纳、做账、报税、报表、Excel、财务软件、财务经理七大系列课程
最新资讯
会计考试提醒、政策发布关注微信公众号:
中国会计网
长按保存图片
微信打开扫一扫
报考咨询、进群领资料
免费资料
财税干货
会计表格
财务模板
excel工具
免费课程
考试资料