
当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理?
答:如果是当月计提的工资跟发放的不一致,有以下两种处理:
1、如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成:
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
2、如果是计提的工资大于实发的工资,分录应做成:
借:管理费用-工资红字
贷:应付职工薪酬红字
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