当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理?

来源:中国会计网 2021-11-01 11:54
当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理?

当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理?

答:如果是当月计提的工资跟发放的不一致,有以下两种处理:

1、如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成:

借:管理费用-工资

贷:应付职工薪酬-工资

2、如果是计提的工资大于实发的工资,分录应做成:

借:管理费用-工资红字

贷:应付职工薪酬红字
       以上就是小编针对【当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理?】这个问题进行的解答,希望对您帮助,如果想了解学习更多会计实操、税收实务问题,可以关注“中国会计网”公众号,进入会计实务交流群,免费答疑。
 

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