其他应收和其他应付怎么合并?
其他应收和其他应付合并时,应减去内部往来.如母公司给子公司垫付款项,母公司其他应收、子公司其他应付,合并时要冲销.
内部往来科目一般用"应收内部单位款"和"应付内部单位款"
做表格 甲公司 应收内部单位款-乙公司
乙公司 应收内部单位款-甲公司
合并后 甲公司 应收内部单位款-乙公司
做表格 甲公司 应付内部单位款-乙公司
乙公司 应付内部单位款-甲公司
合并后 甲公司 应付内部单位款-乙公司
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