先转的货款次月收到发票应该怎么做账?

来源:中国会计网 2023-12-21 06:12

先转的货款次月收到发票应该怎么做账?
 

先转的货款次月收到发票应该怎么做账?

收到货款时:

借:银行存款  

贷:预收帐款/应付账款—XXX  

开具发票时:

借:预收帐款/应付账款— XXX  

贷:主营业务收入-应交税费—应交增值税(销项税额)

以上就是小编针对【先转的货款次月收到发票应该怎么做账】这个问题进行的解答,希望对您帮助,如果想了解学习更多会计实操、税收实务问题,可以关注“中国会计网”公众号,进入会计实务交流群,免费答疑。

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