期初应收账款多入账后期怎么调整?
做其它收入处理:肯定会影响利润的。
建议:
1、重新建账。如果是电子化账套,则修改期初余额。已输入的凭证仍然不会删除。
2、如果重新建账太麻烦,那就应该是:期初建账时少记的应收账款应该与以前年度实现的利润相联系的,那就直接这样处理得了:借:应收账款
贷:利润分配----未分配利润。
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